欧洲站VAT申报流程,适用于德国、法国、意大利、西班牙等主流站点

20小时前发布

亚马逊欧洲站VAT申报是跨境电商合规经营的重要环节,以下是详细的VAT申报流程指南,适用于德国、法国、意大利、西班牙等主流站点。


 一、欧洲VAT基本概念

**VAT(增值税)**是欧盟国家对商品销售征收的一种间接税,亚马逊卖家在进入欧洲市场时必须遵守相关国家税务要求。

常见触发VAT义务的条件包括:

  • 在该国有库存(FBA入仓)

  • 在该国直接销售给个人消费者

  • 销售额超过远程销售门槛(现已统一为10,000欧元)


 二、欧洲VAT申报整体流程

✅ 第1步:VAT注册(按国家)

在开店前或入仓前,建议完成目标国家的VAT注册。

常见注册方式:

国家注册时间特点
德国4–6周必须有税务代表,需提供德国EORI
法国6–8周法律严谨,需提交财务报表等资料
意大利8–10周程序繁琐,申报表细节较复杂
西班牙6–8周税务处理周期稍长,配合银行信息较多

✅ 第2步:获取VAT号码并上传至亚马逊后台

操作路径:
Seller Central > Settings > Tax Settings > VAT Information > 添加VAT号码

提交后,系统将自动将你添加为欧盟“增值税征税商户”,需填写Marketplace Facilitator表格。


✅ 第3步:定期VAT申报

一般国家是按月或季度申报,以下为示意:

国家申报频率申报截止时间
德国月度次月10日
法国月度或季度次月19日
意大利季度次季第2个月16日
西班牙月度次月20日

申报内容包含:

  • 亚马逊后台销售报告(VCS/FBA数据)

  • 本地销售收入(含税/不含税)

  • 进口增值税(Import VAT)

  • 可抵扣的进项税


✅ 第4步:缴纳VAT税款

一般通过以下方式缴税:

  • 银行转账(EUR账户)

  • 税务代理代缴

  • 德国可通过ELSTER电子平台缴纳


✅ 第5步:保存申报和支付记录备查

欧盟国家一般要求保留6–10年的VAT申报记录、发票、进口证明等,以备税局审计。


 三、推荐申报方式

方式适合人群优势
自己申报(配合税务软件)有经验卖家成本低,控制权强
找VAT代理服务商初学者、中小卖家全程代办,合规有保障

常见VAT代理商有:
Avalara / SimplyVAT / hellotax / WiseTax / Kika / 利朗 / 欧税通


 补充说明

  • 一站式服务:建议选择支持多国注册+申报+合规审核的服务商。

  • 合规风险:如未及时申报或漏缴税,会被封店或冻结资金。

  • 亚马逊VAT合规计划(VCS):亚马逊为部分国家提供免费代扣代缴和申报服务,需手动开通。



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