以下是适用于跨境卖家的 《亚马逊美国站税务合规全流程图》,帮助你理清税务义务、申报路径与避免被扣税的关键步骤。
起点:是否在亚马逊美国站销售? │ ├──► 是 → 进入税务合规流程 └──► 否 → 无需考虑美国税务
第一步:提交税务身份声明 ├─ 登录 Seller Central ├─ 前往 Settings → Tax Information └─ 填写 W-8BEN(个人)或 W-8BEN-E(公司) ↓ ✅ 声明“非美国纳税人”身份,避免被预扣 30% 所得税
第二步:销售税(Sales Tax)处理 ├─ 亚马逊已作为 Marketplace Facilitator 代收代缴销售税 ├─ 卖家无需注册各州税号 └─ ✅ 确认后台显示“亚马逊代扣销售税”
第三步:进口税 & 清关 ├─ 若使用 FBA,将货物发往美国仓库 ├─ 必须以“非美国公司”身份清关 ├─ 准备: │ ├─ 申报价值发票 │ ├─ 商业发票 & 装箱单 │ └─ 有经验的清关代理/货代 └─ ???? 支付可能产生的关税/手续费
第四步:EIN 是否需要? ├─ EIN = 美国联邦税号(Employer Identification Number) ├─ 不强制,但有以下情况建议申请: │ ├─ 想申请美国商标/品牌备案 │ ├─ 使用美国收款账号或收支账户 │ └─ 想开展更多企业活动(如广告、签约) └─ ✅ 可免费在线申请 EIN(IRS 官网)
第五步:亚马逊平台申报确认 ├─ 确保后台“Tax Interview”状态为:Completed ├─ 每年自动出具 1042-S 税单(若被预扣) └─ ✅ 下载报表 → 会计或税务顾问备案留档
第六步:年度合规跟踪(每年或三年) ├─ W-8 表格每三年更新一次 ├─ 发生地址/身份变化需更新 ├─ 若收到 IRS/亚马逊税务通知 → ⚠️ 及时处理 └─ ✅ 避免因失效表格导致账户冻结或预扣
步骤 | 事项 | 是否必须 | 说明 |
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1 | 填写 W-8 表格 | ✅ 必须 | 免除 30% 所得税预扣 |
2 | 销售税处理 | ✅ 自动 | 亚马逊代收代缴 |
3 | 进口税/清关资料准备 | ✅ 如使用 FBA | 与货代合作,规避报关问题 |
4 | EIN 获取 | 可选 | 提升合规性,适用于品牌等高级操作 |
5 | 年度/三年税表确认 | ✅ 必须 | 避免账户税务风险 |